000014348/2019-00417

预算决算及三公经费

屏边县森林公安局

2019-03-08

屏边县森林公安局2019年部门预算编制说明

屏边县森林公安局2019年部门预算编制说明

  监督索引号53252300732800000

  第一部分 屏边县森林公安局2019年部门预算编制说明

  第二部分 屏边县森林公安局2019年部门预算表

  目录

  表1、部门收支总表

  表2、部门收入总表

  表3、部门支出总表

  表4、部门财政拨款收支预算总表

  表5、部门一般公共预算支出表

  表6、部门基本支出预算表

  表7、部门政府性基金预算支出表

  表8、财政拨款支出明细表(按经济分类)

  表9、部门“三公”经费公共预算支出情况表

  表10、部门项目绩效目标表

  表11、部门政府采购情况表

  表12、部门政府购买服务情况表

  表13、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

  第三部分 名词解释

  第一部分 屏边县森林公安局2019年部门预算编制说明

  目录

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、政府采购预算情况

  六、部门政府购买服务情况说明

  七、市对下专项转移支付情况

  八、预算收支增减变化情况说明

  九、非税收入征收计划

  十、机关运行经费安排

  十一、国有资产占用情况说明

  十二、预算绩效情况说明

  十三、名词解释

  按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  森林公安机关是国家林业部门和公安机关的重要组成部分,是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

  (二)机构设置情况

  纳入2019年部门预算编报的单位共1个,属于行政部门,在职在编实有人数18人,其中:财政全供养18人;在编实有车辆2辆。退休8人。

  (三)重点工作概述(2019年重点工作任务介绍)

  我县森林公安局在县委、政府、县林业局党委和上级森林公安机 关的正确领导下,全面落实科学发展观,按照构建社会主义和谐社会的目标要求,理顺工作职能,更新工作思路,紧紧围绕“巩固共产党的执政地位,维护国家长治久安,保障人民安居乐业”的公安机关三大政治任务和社会责任为中心;以创建平安为奋斗目标,牢固树立“立警为公,执法为民”的思想,全面加强队伍建设、思想作风建设和内部执法监督机制。严厉打击破坏森林资源的各种违法犯罪活动,有效地维护了全县森林资源安全和林区的治安稳定,努力为全县发展创造更加和谐稳定的林区环境。通过打击处理各类涉林违法犯罪活动,较好的保护了我县森林资源和生态环境安全,减少案件的发生,减少国家的经济损失。

  二、预算单位基本情况

  森林公安局编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个;截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制18人,其中:行政编制 18人,事业编制0人。在职实有18人,其中:财政全供养18人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 8人,其中:离休 0人,退休8人。

  车辆编制2辆,实有车辆2辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)森林公安局财务收入情况

  2019年森林公安局财务总收入 304.91万元,其中:一般公共预算财政拨款304.91万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年森林公安局财政拨款收入 304.91万元,其中:本年收入304.91万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款304.91万元(本级财力304.91万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2019年森林公安局预算总支出304.91万元。财政拨款安排支出 304.91万元,其中,基本支出304.91万元,项目支出0万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于:

  (2130201款)在职民警经费支出223.68万元。

  (2210201款)住房公积金20.31万元。

  (2080505款)机关事业单位基本养老保险缴费支出60.92万元。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1、基本支出:(1)工资福利支出包括:基本工资支出56.09万元,津贴补贴支出132.72万元,奖金支出4.67万元,住房公积金20.31万元。社会保障缴费养老保险缴费支出34.79万元。

  2、商品和服务支出包括:在职人员公用经费12.24万元;在职人员公务接待费0.9万元,培训费(职教费)0.07万元,工会经费0.63万元,在职(福利费)0.05万元;交通费(车辆经费)1万元;公务交通补贴15.3万元;退休人员公用经费0.48万元,退休费(福利费)0.02万元;

  3、对个人和家庭的补助支出包括:退休费5.48万元;退休生活补助:20.16万元.

  经济科目分组(其中:基本支出301.91万元,项目支出0万元)。

  (三)项目支出情况

  本单位无项目支出情况

  五、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金12万元。其中:商品和服务支出:购买公务用车一辆,金额为12万元。

  六、森林公安局政府购买服务情况说明

  屏边县森林公安局2019年无政府购买服务情况。

  七、市对下专项转移支付情况

  无

  八、预算收支增减变化情况说明

  2019年森林公安局预算总收入304.91万元,其中:一般公共预算304.91万元。预算总收入比上年增加了16.71%,原因是2019年基本工资及各种津贴的上调变动所导致的。

  2019年部门预算总支出304.91万元,其中:基本支出304.91万元,占总支出的100%,与上年相比预算支出比上年增加了16.71%,原因是2019年基本工资及各种津贴的上调变动所导致的。无项目支出,与上年相比无变动。

  (一)森林公安局“三公”经费增减变化情况及原因说明

  1、因公出国(境)经费

  无

  2、公务接待费

  2019年森林公安局拟安排公务接待费预算9.48万元,比上年预算数减少0.50万元,下降5%,主要用于接待上级和协作部门联系工作费用产生的费用,比上年预算减少只要是因为经费紧张,接待次数减少,缩减开支。

  3、公务用车购置及运行维护费

  2019年森林公安局拟安排公车购置及运行维护费7.13万元,比上年预算数减少0.38万元,下降5%,其中:运行维护费7.13万元,比上年预算数减少0.38万元,下降5%,主要用于保障全县范围内森林法律、法规宣传、涉林案件查处等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年预算减少主要是因为车辆编制的减少。

  (二)基本支出预算收支增减变化情况说明

  2019年森林公安局的基本支出304.91万元,占总支出的100%,与上年相比预算支出比上年增加了16.71%,原因是2019年基本工资及各种津贴的上调变动所导致的。

  (三)项目支出预算收支增减变化情况说明

  本单位无项目支出预算收支,跟上年一样,无变动。

  九、非税收入征收计划

  2019年森林公安局预计非税收入征收300000.00元。只要来源于公安罚没收入款项。

  十、其他公开信息

  (一) 机关运行经费安排

  我单位2019年机关运行经费预算数为30.69万元,主要构成是:在职人员的公用经费12.24万元、公务交通补贴15.30万元、交通费(车辆经费)1万元、在职人员公务接待费0.90万元、培训费0.07万元、工会经费0.63万元、福利费0.05万元、退休人员公用经费0.48万元、退休福利费0.02万元。

  (二) 国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,部门资产总额102.59万元,其中,流动资产30.19万元,固定资产72.40万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

  (三)森林公安局预算绩效情况说明

  我单位无此情况。

  (四)专业名词解释说明

  无

  第二部分 屏边县森林公安局2019年部门预算表

  (附件13张表)

  第三部分 名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:本级财政当年拨付的资金。

  2、基本支出:指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  3、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4、机关运行经费:指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

  监督索引号53252300732800111